費用 報銷如何做賬?費用 報銷單:員工辦事時已經(jīng)花了錢,然后拿發(fā)票回公司報銷,一般用于員工辦事過程中使用的差旅費和招待費費用 報銷。費用報銷Single和費用貼單的區(qū)別費用貼單只是更正式的貼單憑證,一般與費用相同,而費用 報銷只是一個記錄報銷 matters的文檔,其標記為:報銷 time、報銷 matters、。
報銷差旅費怎么寫報銷單姓名、數(shù)量、金額、火車票2100、汽車票1050、住宿費260、招待費120、其他30、合計360 報銷人:然后請單位負責人簽字-0。報銷如何填寫賬單?首先告訴你,照片中的“票據(jù)貼”是一張紙,供你粘貼車票。把所有的鈔票整齊地貼好就行了。沒有票據(jù)貼紙,用其他紙代替也沒問題。其次,如何填寫報銷列表,要看老板給你的票是什么時候發(fā)生的。如果不能把這些費用分成哪些事件發(fā)生了,也可以全部貼出來。至于如何進入費用,可以交給代理記賬公司。
問題1:收到費用 報銷 Doc后如何記賬(填制記賬憑證)?第一種情況:差旅費報銷如果辦公室人員因公出差借款:其他應(yīng)收款;依據(jù):庫存現(xiàn)金出差回來報銷:借:管理費用差旅費;貸:其他應(yīng)收款XXX如果銷售人員出差:借:其他應(yīng)收款XXX;貸:庫存現(xiàn)金:銷售費用旅游貸:其他應(yīng)收款、快遞費報銷管理費用辦公費用貸:庫存現(xiàn)金2。貸方首先包括:“應(yīng)付賬款”。付款時,借記:應(yīng)付賬款,貸記:銀行存款。問題二:-1報銷如何錄入單一賬戶-1報銷在單一賬戶下粘貼業(yè)務(wù)賬單。這可以作為根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制會計憑證的原始憑證。
費用報銷單次填充步驟:1。在“報銷部門”處填寫部門或項目名稱;2、此處“用途”填寫支出用途,根據(jù)不同科目填寫;3.此處填寫“金額”的實際金額;4.“合計”項費用填寫阿拉伯數(shù)字合計;5.“大寫金額”在此填寫大寫總金額;6.在賬單右下角“-1 報銷人”處簽名;7.將票據(jù)貼在費用 報銷貼紙上,用膠水粘好,從左到右。
8.發(fā)票報銷和收據(jù)報銷要分開填寫。財務(wù)費用 報銷票據(jù)不是記賬憑證,而是原始憑證。會計憑證是會計部門根據(jù)原始憑證填制的,記載經(jīng)濟業(yè)務(wù)簡要內(nèi)容,確定會計分錄作為記賬依據(jù)的會計憑證。記賬憑證又稱記帳憑證,是會計部門根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總,按照登記賬簿的要求,確定賬戶名稱、記賬方向和金額的一種記錄,是登記明細賬和總賬的依據(jù)。
4、 費用 報銷單和 費用粘貼單的區(qū)別費用粘貼單只是一個比較正規(guī)的粘貼票據(jù)的單據(jù),一般是和費用報銷sheet一起粘貼。如果沒有,也可以用一張紙代替,將原文檔粘貼在上面,也可以直接用費用報銷single粘貼原賬單。而費用 報銷只是一個記錄報銷 matters的文檔,其標記為:報銷 time、報銷 matters、,你好!費用 報銷單:員工辦事時已經(jīng)花了錢,然后拿發(fā)票回公司報銷,一般用于員工辦事過程中使用的差旅費和招待費費用 報銷。